设置字体大小:【大 中 小】 【打印】 【页面调色板 】 发布时间:2018-06-08
为了进一步规范财务行为,健全内部控制制度,确保财政资金安全和防范国有资产流失,从源头上预防腐败,防止违法违纪行为发生,根据上级有关要求,经研究,决定进一步调整局内部审计工作领导小组。现将领导小组名单公布如下:
组 长:汤志红
成 员:聂伶俐 徐佳丽 姚 芳 宁 宇 谭 婷 王达兵 郭友顺 曾广军 杨剑 叶丽娟 刘伟
工作职责:
主要是对本局财务活动进行民主管理、民主监督;审查在一定时期内的财务收支情况和财务制度执行情况;内部审计工作领导小组每月24日(节假日顺延)集中审查的所有收支情况,并集体签名审核原始凭证,所有原始凭证需局长加盖财务审核专用章方可入帐,并向局党组及时反馈内审情况。