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进一步调整新葡京平台内部审计工作领导小组

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2018-06-08


    为了进一步规范财务行为,健全内部控制制度,确保财政资金安全和防范国有资产流失,从源头上预防腐败,防止违法违纪行为发生,根据上级有关要求,经研究,决定进一步调整局内部审计工作领导小组。现将领导小组名单公布如下:

    组  长:汤志红   

    成 员:聂伶俐  徐佳丽  姚 芳  宁 宇  谭 婷  王达兵  郭友顺  曾广军  杨剑 叶丽娟  刘伟

    工作职责:

    主要是对本局财务活动进行民主管理、民主监督;审查在一定时期内的财务收支情况和财务制度执行情况;内部审计工作领导小组每月24日(节假日顺延)集中审查的所有收支情况,并集体签名审核原始凭证,所有原始凭证需局长加盖财务审核专用章方可入帐,并向局党组及时反馈内审情况。

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